送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-04-30 10:07

你好,同學
記入長期待攤費用
借長期待攤費用
貸應付賬款

然后按期攤銷到費用

楊小佳 追問

2024-04-30 10:32

付了一季度的錢后怎么做賬

冉老師 解答

2024-04-30 10:35

借應付賬款
貸銀行存款

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相關問題討論
你好,同學 記入長期待攤費用 借長期待攤費用 貸應付賬款 然后按期攤銷到費用
2024-04-30 10:07:29
同學你好,可以不用按月攤銷。付款開具發票,直接入管理費用即可。
2022-11-27 19:34:44
借:預付賬款 貸:銀行存款
2024-12-05 08:49:40
一、暫估入賬 支付 5 萬元場地費時: 借:預付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 暫估剩余未付的場地租賃費用: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)150000 貸:其他應付款 —— 暫估場地租賃費 150000 二、每月攤銷 計算每月攤銷金額: 合同總金額 20 萬,假設租賃期限為 10 年(120 個月),則每月攤銷金額為 200000÷120≈1667 元。 每月進行攤銷的賬務處理: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)1667 貸:預付賬款 1667 當后續支付剩余場地租賃費用并收到發票時,先沖銷暫估分錄,再按照實際金額入賬。 沖銷暫估分錄: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)-150000(紅字) 貸:其他應付款 —— 暫估場地租賃費 -150000(紅字) 收到發票支付剩余款項時: 借:管理費用 / 制造費用等(根據場地用途確定科目)150000 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(如有) 貸:銀行存款 150000
2024-10-23 17:04:21
你好, 按照租金總額計入融資租賃資產,保證金計入其他應付款
2023-09-28 14:51:44
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