送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-29 13:07

可以的,可以直接按照120來做,是普通發票嗎?

SMY 追問

2024-04-29 13:21

是普票,如果是專票要怎么處理?老師

郭老師 解答

2024-04-29 13:23

專用發票差額可以放到營業外收入


還有一種做法就是對應的不報銷的這一部分進項轉出紅沖費用。

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相關問題討論
可以的,可以直接按照120來做,是普通發票嗎?
2024-04-29 13:07:11
你好,按實際96元入賬,可以這么做
2022-07-07 15:14:47
你好,實際業務的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
借:管理費用 借:其他應收款 貸:銀行存款
2025-07-21 16:33:03
你好,少收的錢計入到營業外支出。
2022-01-11 07:36:09
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