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夢想你我
于2024-04-26 13:43 發布 ??311次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-04-26 13:44
你好!你要沖減不開票收入。
夢想你我 追問
2024-04-26 14:10
這個具體的會計分錄咋做呢
宋生老師 解答
2024-04-26 14:13
您好!你紅字沖減上個月錯誤的憑證然后借財務費用-手續費 貸預付賬款
微信里點“發現”,掃一下
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您好,應掛在預付賬款的手續費,卻誤掛在了不開票收入上,但是現在手續費發票回來了,需要怎么處理呢?
答: 你好!你要沖減不開票收入。
您好,應掛在預付賬款的手續費,卻誤掛在了預收賬款上,但是現在手續費發票回來了,需要怎么處理呢?
答: 借財務費用、手續費貸、預收賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
電費充值但是被銀行退回,原來充值的科目是這樣做分錄的:借 預付賬款——預付費用 借 手續費 貸 銀行存款 那這筆錢被退回了我應該怎么做分錄
答: 你好!做相反的分錄就好,借銀行存款 貸預付賬款
我現在賣出的這100單里,實際只發了50單,然后我們的手續費里已經扣除了這100單銷售額的手續費了,銷售的傭金也提了這100單里的部分傭金,還有一些沒有提出,那我算利潤,是不是直接用這50單的收入-50單的成本-100單的手續費-已經提的的銷售傭金,然后剩下50單的收入我做預收賬款,等下個月產品發出了,還有未提的傭金提出了,我從預收賬款里扣除成本+傭金,是這樣么按現在這樣處理可以么
討論
對方通過銀行某融資支付平臺,給我們付款,但是會收取一定比例的手續費,手續費的費用,對方前期已經支付給我們了,這個月銀行有給我們開了一張手續費專票。問題一,這算代收代付嘛,問題二,假如不是代收代付,那我們進賬怎么做賬
我們手收到C端客戶充值的費用,然后把這筆錢轉給B公司,B公司開預付卡銷售和充值的這類發票給我公司,然后也會返手續費到我的公司,這筆差價到時候也要做無票收入,這個賬務怎么處理 掛賬怎么掛
還有一種情況是我們手收到C端客戶充值的費用,然后把這筆錢轉給B公司,B公司開預付卡銷售和充值的這類發票給我公司,然后也會返手續費到我的公司,這筆差價到時候也要做無票收入,這個賬務怎么處理 掛賬怎么掛
老師您好,我們是健身行業,會員充值后,申請退費,我們扣除了銀行手續費,應如何寫分錄,謝謝。借:預收賬款6000 ,貸:銀行存款6595,貸:其他應付款-手續費5;借:財務費用4.5,借:銀行存款4.5,后面如何寫呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298642 個
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2024-04-26 14:10
宋生老師 解答
2024-04-26 14:13