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恬恬
于2024-04-24 16:35 發布 ??483次瀏覽
雪兒老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-04-24 16:36
同學您好,可以的。可以先計入費用,匯算清繳的時候調增就行。
恬恬 追問
2024-04-24 16:41
老師 在哪里調增了
雪兒老師 解答
2024-04-24 16:43
匯算清繳納稅調整明細表的扣除像有一行是其他這一欄。
2024-04-24 16:47
老師 是我框起來的這一欄是嗎
2024-04-24 16:52
扣除類有一行其他吧
2024-04-24 17:46
老師 您那邊可以截圖給我看下嗎 我對照著看下
2024-04-24 18:13
扣除類這里的其他。
2024-04-24 18:36
哦 是這個里面的其他啊 我還以為是最后那個44行的那個其他了
2024-04-24 18:53
嗯,這個比較貼實際,這樣操作就行了
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老師 我想問下 就是我這邊購買的項目報名費 對方開不了票過來 但金額就幾百塊錢 我能不能在賬上面計入管理費用 然后報企業所得稅是納稅調增啊
答: 同學您好,可以的。可以先計入費用,匯算清繳的時候調增就行。
子公司給員工發工資,這部分錢可以列入總公司企業所得稅管理費用嗎
答: 同學你好 這個可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
研發失敗后計入管理費用的金額在期末計算企業所得稅應納稅所得額時需要全部調增嗎?
答: 您好,不需要調增的。
老師你好,對外贈送自產產品計入管理費用,沒有發票企業所得稅匯算時要調增嗎
討論
老師,我們收到的稅局退部分企業所得稅的這個申請,是后期更正了報表,所以之前多繳的稅要退回,現在稅局要求說明更正報表的原因,我看了下憑證,是管理費用里的會議費少記了,應該是當時沒拿到發票,所以就沒記,后來拿到發票了就補記進去,現在我看了他說是會議費,但是開的是酒水的發票。那這個原因我要怎么寫呢
公司自用的那些挖機、鏟車沒有活干,每月折舊就做在管理費用,然后企業所得稅匯繳時再調增,我理解的對不對
老師,請問請教哈,企業所得稅疑點信息提示表,提示其他管理費用比例過高。
企業所得稅可以抵扣百分之幾的管理費用開了320萬,能到多少職工福利抵
雪兒老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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