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LR
于2024-04-22 09:50 發(fā)布 ??556次瀏覽
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-04-22 09:51
你好,需要憑發(fā)票填報銷單的
LR 追問
2024-04-22 09:55
出差的油費補貼可以填付款單嗎?
家權(quán)老師 解答
2024-04-22 10:00
那個補貼只能造在工資表一起,按工資的補貼處理。出差補貼免稅的范圍只能是生活費,或者必要的開銷。油費不在那個范圍
2024-04-22 10:02
上個老師說可以的哇
2024-04-22 10:05
你好,要站在稅務(wù)的角度思考問題。車不是公司的,那么油費補貼是不能列支的
2024-04-22 10:07
是的 還有沒有發(fā)票是不能被抵扣的
2024-04-22 10:09
出差補貼可以不需要發(fā)票的。直接憑差旅報銷單報銷
2024-04-22 10:11
收到 直接以報銷的形式嘛
2024-04-22 10:13
是的,直接報銷就是了哈,不需要發(fā)票,就可以稅前扣除
2024-04-22 10:19
發(fā)的時候直接制單 不加在工資里行嗎?
2024-04-22 10:20
是的,直接填差旅報銷單報銷
2024-04-22 10:21
收到 謝謝
2024-04-22 10:22
只要員工墊付的都填報銷單 對于非員工的填付款單 是嗎
對外支付款項才是付款申請單
2024-04-22 10:34
收到 謝謝了 老師
2024-04-22 10:38
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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老師,我們這里是裝飾工程公司,在施工過程中,先由材料負責(zé)人購買和支付材料費,然后拿報銷單來報銷怎么做賬務(wù)處理
答: 借原材料貸銀行存款。
老師 請問員工墊付的材料費是填報銷單還是付款單?
答: 你好,需要憑發(fā)票填報銷單的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
客服部的報銷單,有出差報銷和材料費用報銷,是否要分開來寫?因為銷售部進的是銷售費用,買材料進的是材料成本
答: 是的,分開具體明細寫就可以了。
老師,用公戶給老板轉(zhuǎn)了備用金,老板從微信轉(zhuǎn)給我支付各種費用,這種需要怎么登記啊領(lǐng)導(dǎo)去采購說他微信沒錢,讓我微信轉(zhuǎn)他200,然后他采購?fù)炅耍屛姨顖箐N單,從公戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給我卡里,讓我微信扣了那200,再把其他的材料費轉(zhuǎn)給他,這有套路嗎
討論
#提問# 購買材料實支1900元,但發(fā)票開具2000元,這個報銷時怎么操作,可不可以在報銷單據(jù)上,備注一下實支1900元,然后直接轉(zhuǎn)賬1900元。
報銷單需要按類別分開報銷嗎?像購買的周轉(zhuǎn)材料和辦公用品這樣員工合并寫一張報銷單
老師你好,我收到一張裝修材料費用報銷單20000,材料發(fā)票是去年9月的,公司銀行付款日期是本月2號付款金額10000,報銷單日期是本月13日,報銷單金額10000,還有10000沒有付,這怎么做分錄呢?
公司買裝修材料先交定金(現(xiàn)金),這定金如果我入預(yù)付賬款科目,要有費用報銷單么
家權(quán)老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師
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2024-04-22 09:55
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2024-04-22 10:00
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2024-04-22 10:22
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2024-04-22 10:22
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2024-04-22 10:34
家權(quán)老師 解答
2024-04-22 10:38