老師好,小規(guī)模納稅人,請問一下我們在做賬務(wù)處理的時候是按1%做的:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,在這個增值稅申報表里邊,它是按3%給算的稅,那我們要確認(rèn)增值稅這個營業(yè)外收入的時候,我們還是按1%確認(rèn)呢,還是按申報報表里邊這個3%確認(rèn)了?

優(yōu)雅的柚子
于2024-04-18 20:13 發(fā)布 ??291次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
您好,按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報表就對上。
2022-08-19 10:19:21
或者賬務(wù)處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
稅費(fèi)申報期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計算企業(yè)所得稅稅額時,調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報中的應(yīng)納稅費(fèi)款項應(yīng)該計入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
您好;? 這些是有個人信息的? ?高鐵票或者行程單 可以自己計算進(jìn)項稅抵扣的哦 ;? ? ?借:管理費(fèi)用——交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸:其他應(yīng)付款--xx, 這樣做? ?
2022-12-01 15:29:18
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