送心意

玲老師

職稱會計師

2024-04-18 16:17

這個展位現在已經實際在用了,是不那應該計入銷售費用回來發票貼在這個憑證后面就行。

樸素的便當 追問

2024-04-18 16:18

現在還沒有。是預付的,展銷會要9月份才開始, 所以這個展位要9月份才使用。。。

玲老師 解答

2024-04-18 16:19

那就等9月份計入費用就行。

樸素的便當 追問

2024-04-18 16:21

我公司現在支付了“會展展位費”(暫未收到發票),會計記賬分錄是不是:借:預付賬款 貸:銀行存款??

待我9月收到發票,是不是做會計公錄:借:銷售費用-會展展位費    貸:預付賬款。。對嗎

玲老師 解答

2024-04-18 16:23

對這個分錄是正確對的。

樸素的便當 追問

2024-04-18 16:24

然后再9月份,將這個銷售費用結轉至本年利潤。對嗎

玲老師 解答

2024-04-18 16:26

的對的這樣結轉對的。

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相關問題討論
這個展位現在已經實際在用了,是不那應該計入銷售費用回來發票貼在這個憑證后面就行。
2024-04-18 16:17:02
您好同學,是的,您做的憑證沒問題
2022-02-04 21:09:13
你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
2024-11-05 09:18:51
您好同學,,不一定也可以庫存現金的,但是這種情況比較少。
2022-04-01 16:42:54
你好 現在咨詢什么問題呢?
2022-03-10 20:21:06
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