送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-17 14:25

你好,這個你進入營業外支出。

霧河 追問

2024-04-17 14:37

之前是
借: 應收賬款  
貸:主營業務收入 貸:應交增值稅    現在是要沖紅嗎?

宋生老師 解答

2024-04-17 14:40

你好!不是,是借營業外支出 貸銀行存款

霧河 追問

2024-04-17 14:47

還是不太明白老師您這個分錄,原先我是沒收到錢的,但是我商品銷售出去了,所以我是借應收賬款,貸主營業務收入。現在我的應收確認沒有辦法收回了,我要把這個借方的應收給平了,還有收入這個應該也不能算是收入了吧

宋生老師 解答

2024-04-17 14:50

你好!你也可以開紅字發票沖減,按你說的也行

霧河 追問

2024-04-17 14:54

開紅字發票沖減之后,這筆業務還是存在的,我是想問這筆無法收到款的業務如何做分錄呢

宋生老師 解答

2024-04-17 14:56

你好!你開了紅字發票,就沒有了。金額是0了

霧河 追問

2024-04-17 14:56

是借營業外支出,貸應收賬款嗎?還是做壞賬?

宋生老師 解答

2024-04-17 15:00

你好,你直接做借營業外支出 貸應收賬款就可以了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,正確的分錄應該是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入應收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
同學你好,0.04轉入營業外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一個客戶的,可以對沖。
2022-04-14 12:55:27
你好,兩個二級科目都是一樣的,可以直接對沖。
2022-02-25 16:02:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...