送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-10 16:10

借所得稅費用。
貸應交稅費生產經營所得
借應交稅費生產經營所得貸銀行存款。

微信用戶 追問

2024-04-10 16:11

老師 這兩者都是這樣做憑證嗎?另外這個憑證附件只需申報表就可以了,是嗎

郭老師 解答

2024-04-10 16:14

匯算清繳所得稅費用改成利潤分配。未分配利潤。

微信用戶 追問

2024-04-10 16:17

老師  這個不太明白

郭老師 解答

2024-04-10 16:18

匯算清繳借、利潤分配、未分配利潤貸、應交稅費借、應交稅費貸、銀行

微信用戶 追問

2024-04-10 16:51

老師  還是不太明白   以前一直是這樣做的,是不是全錯了呢

郭老師 解答

2024-04-10 16:53

好,看不出他的賬務處理。

微信用戶 追問

2024-04-10 17:00

這個   老師 可以發賬套給您幫忙看看嗎

郭老師 解答

2024-04-10 17:02

截圖他的賬務處理就行,就這一個的。

微信用戶 追問

2024-04-10 17:08

老師 是這樣截嗎~~

郭老師 解答

2024-04-10 17:09

是直接做了借所得稅費用,貸庫存現金?

郭老師 解答

2024-04-10 17:09

匯算清繳的時候修改一下就可以預繳對的

微信用戶 追問

2024-04-10 17:23

繳納的時候這樣  ~

微信用戶 追問

2024-04-10 17:26

計提時候~~~~

郭老師 解答

2024-04-10 17:27

可以的,可以這么做的。

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相關問題討論
借所得稅費用。 貸應交稅費生產經營所得 借應交稅費生產經營所得貸銀行存款。
2024-04-10 16:10:22
不是這個抵扣聯是和認證清單單獨裝訂的,
2019-12-12 12:08:07
同學你好,具體是什么情況沖紅的,一般情況下可以用原來分錄的負數做
2022-03-13 14:46:25
借所得稅費用貸應交稅費-個人所得稅 借應交稅費貸銀存/其他應付款
2019-04-20 14:02:02
你好。你可以幾個月裝訂一起。封皮上注明是幾月到幾月
2019-04-10 18:22:28
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