送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2024-04-10 09:51

你好;對不起;怎么會多了那么多;  你把明細賬和你實際做賬的金額一筆筆對; 不應該差異那么多; 不能直接一筆調整;  要有依據的 

小魚兒 追問

2024-04-10 10:27

老師這個沒辦法,賬比較亂。以前的出納,都與老板娘對過,對不出來,那應該怎么給她對她那賬呀?對不出來后,之前老板娘讓出納硬性調的帳,要是硬性,調哪個賬戶呢

meizi老師 解答

2024-04-10 10:43

沒法直接調整,要找原因,你是外賬,每筆分錄都要有數據資料支撐你

小魚兒 追問

2024-04-10 13:03

老師,如果賬款核對,出現有長短款,現狀,怎么對,有詳細也算方法嗎

meizi老師 解答

2024-04-10 14:04

你好;長短款是什么原因造成的; 要把明細賬拿出來核對才行的; 核對原因;看是多做了金額; 還是借貸方金額不對導致的;還是少做了金額或者業務導致的

小魚兒 追問

2024-04-10 14:25

比如說拿銀行存款這兒,如果余額跟實際的銀行存款對不上,這個要對的話,是用對賬單兒來對嗎。

meizi老師 解答

2024-04-10 14:28

你好; 對不上;打印對賬單來對; 是的;這樣就可以知道做賬的金額是否錯誤;是否少做業務 

小魚兒 追問

2024-04-10 15:06

如果庫存現金余額實際與帳對不上,應該怎么找出問題,您能給我說下嗎

meizi老師 解答

2024-04-10 15:08

你好; 一樣的;  檢查庫存現金 和你明細賬怎么做的; 看是否是多做賬;比如沒有錢付款了  走庫存現金; 看是否是其他人的借款導致的

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你好;對不起;怎么會多了那么多;? 你把明細賬和你實際做賬的金額一筆筆對; 不應該差異那么多; 不能直接一筆調整;? 要有依據的?
2024-04-10 09:51:04
同學您好,學員您好,是的,對的
2023-06-11 20:49:23
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2023-02-21 09:35:40
你好,根據你的描述,現在的調整分錄是 借:營業外支出,貸:應交稅費—某某稅款 借:應交稅費—某某稅款,貸:稅金及附加?
2022-05-07 10:24:25
是的,看你營業外支出,有沒有設置二級明細科目,沒有的話,可以直接這樣賬務處理的
2022-11-28 14:54:36
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