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Best^^ 楠
于2015-11-16 16:38 發布 ??1032次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-11-16 16:40
不行了,重新建不了,太麻煩了。是內帳
Best^^ 楠 追問
2015-11-16 16:57
建了資產和負債,剩下的余額放在實收資本里了
2015-11-16 17:02
建帳時提供的數據我怎么發現呀,是退貨給供應商了,庫存已經減了,應付款沒有減(記的流水帳,沒有像正式分 錄一樣記一增一減)。現在付款我才發現,是不是直接沖實收資本?
鄒老師 解答
2015-11-16 16:39
個人建議重新建賬
2015-11-16 16:44
那你當時財務報表怎么會平衡呢
2015-11-16 16:58
你當時沒有發現金額不對嗎
2015-11-16 17:03
只能這樣了
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
長期應付款起初建帳多計了如何調整
答: 你好 這個要調整到應付賬款或者其他應付款,如果確實無法調整,調整到營業外損益科目
因前面帳目查不清楚,老板要求重新建帳,那應收、應付等款項怎么調整
答: 同學你好 按照正確的余額來調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計預付賬款科目余額在借方,怎么調整到應付賬款科目
答: 不用調整,在借方就代表應付。
老師去年掛帳的應收、應付、預收、預付、其他應付款這5個科目我能直接調整嗎?去年的管理費用、庫存商品,我能直接調整嗎?
討論
老師你好 2020期初應付賬款錯了 現在怎么調整 內帳
去年做帳時 借 主營業務本 貸 應付帳款 多記了 現在要調帳 怎么處理 如何用以前年度損益調整科目?
你好,老師,原來科目設置的不是很好,現24年了我重新建了個帳套把23年的期未余額弄到24年期初去了,然后換了一些不好的科目。我的想法是:采購用一個科目(預付帳款),銷售用一個科目(應收帳款),這樣的話資產負債表就不容易出現負數的情況(只要是自己還不怎么會調表)。那現在1166847.34這個金額在“應付帳款”科目下時是正數的,我想把它調到“預付帳款”科目上,是不是要換成負數?然后整個應付帳款科目原來的余額匯總比如是負數30萬,那我調完所有明細科目后“預付帳款”科目上的金額匯總要是正數的30萬,是這樣?
老師,你好咨詢一下,公司需要注銷,資產負債報表上應收帳款是-230萬,應付帳款是-127萬。其它應付款有542萬,這個需要調整到哪個科目去。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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Best^^ 楠 追問
2015-11-16 16:57
Best^^ 楠 追問
2015-11-16 17:02
鄒老師 解答
2015-11-16 16:39
鄒老師 解答
2015-11-16 16:44
鄒老師 解答
2015-11-16 16:58
鄒老師 解答
2015-11-16 17:03