
個(gè)體戶季度收入35萬(wàn),都是增值稅普通發(fā)票,其中免稅開了25萬(wàn),1%稅率開了10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
答: 第一行和第三行填寫10萬(wàn)。 12行填寫25萬(wàn), 然后主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫10萬(wàn)乘以2%, 減免明細(xì)表最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列第三列填寫25萬(wàn),最后一列25萬(wàn)乘以3%。
個(gè)體戶收到增值稅普通發(fā)票,金額超過(guò)100萬(wàn),但是沒(méi)有開票出去,可以嗎
答: 可以的,這個(gè)不影響的 如果是買來(lái)銷售出去的,對(duì)方不要發(fā)票,你可以做無(wú)票收入。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我于2022年11月份和12月份給客戶開具了大約5萬(wàn)元左右的增值稅普通發(fā)票,由于忘記即時(shí)送給對(duì)方,并于今年6月份送給對(duì)方,對(duì)方財(cái)務(wù)講跨年的不予收取,要求我重開新發(fā)票給他,我也重開送給他了,那么我去年的這5萬(wàn)左右的增值稅普通發(fā)票該如何正確處理比較合理?我是個(gè)體工商戶定核開票的每月3萬(wàn)以內(nèi)。
答: 你好,發(fā)票收回來(lái),紅沖重新開。








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