老師,購入固定資產機械設備,合同總金額70萬,首付35萬,沒有提及利息,一年內等額,每季度分期付款8.75萬,付清后開具專票,分錄怎么做?

淡淡的憂傷
于2024-04-07 16:40 發布 ??400次瀏覽

- 送心意
張友利老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-04-07 16:45
1、固定資產到貨驗收后帳務處理 借:固定資產619469.03 貸:應付帳款 619469.03
2、實際付款時帳務處理 借:應付帳款 87500 貸:銀行存款 87500
3、到票后的帳務處理 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)80530.97 貸:應付帳款 80530.97
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2、實際付款時帳務處理 借:應付帳款 87500 貸:銀行存款 87500
3、到票后的帳務處理 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)80530.97 貸:應付帳款 80530.97
2024-04-07 16:45:59
借:固定資產160000/1.13
? ? ?應交稅費-待轉增值稅進項稅16000/1.13*0.13
貸:銀行存款100000
? ? ? 應付賬款60000
2023-11-29 14:20:05
借,固定資產
未確認融資費用
貸,長期應付款2000
2022-01-01 15:15:30
你好,分期開具的發票,它是開的是什么費用的發票?
其實固定資產是應該按照全價,包括買價和利息這些合計金額入賬
2024-09-26 14:18:46
你好 ;? ? ? 發票到了嗎 ? 如果發票暫時沒有到; 資產到了; 先做暫估;? 借預付賬款貸銀行存款 ; 收到資產? ?比如 借固定資產-暫估? 貸預付賬款? ?
2022-07-25 11:18:36
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張友利老師 解答
2024-04-07 16:59