送心意

張友利老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-04-07 16:45

1、固定資產到貨驗收后帳務處理     借:固定資產619469.03       貸:應付帳款  619469.03 
2、實際付款時帳務處理    借:應付帳款  87500    貸:銀行存款   87500
3、到票后的帳務處理    借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)80530.97      貸:應付帳款 80530.97

張友利老師 解答

2024-04-07 16:59

同學你好,不好意思,剛剛沒注意看合同條款,你們的合同條款里面約定了:未全額付清貨款之前,挖機所有權歸三一重機公司所有。
那就要等全部付款后再把預付帳款轉到固定資產科目,帳務處理如下:
1、每月付款時帳務處理 借:預付帳款        貸:銀行存款 
3、付完全款,到票后的帳務處理 借:固定資產619469.03    借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)80530.97   貸:預付帳款  700000

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1、固定資產到貨驗收后帳務處理 借:固定資產619469.03 貸:應付帳款 619469.03 2、實際付款時帳務處理 借:應付帳款 87500 貸:銀行存款 87500 3、到票后的帳務處理 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)80530.97 貸:應付帳款 80530.97
2024-04-07 16:45:59
借:固定資產160000/1.13 ? ? ?應交稅費-待轉增值稅進項稅16000/1.13*0.13 貸:銀行存款100000 ? ? ? 應付賬款60000
2023-11-29 14:20:05
借,固定資產 未確認融資費用 貸,長期應付款2000
2022-01-01 15:15:30
你好,分期開具的發票,它是開的是什么費用的發票? 其實固定資產是應該按照全價,包括買價和利息這些合計金額入賬
2024-09-26 14:18:46
你好 ;? ? ? 發票到了嗎 ? 如果發票暫時沒有到; 資產到了; 先做暫估;? 借預付賬款貸銀行存款 ; 收到資產? ?比如 借固定資產-暫估? 貸預付賬款? ?
2022-07-25 11:18:36
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