送心意

樸老師

職稱會計師

2024-04-07 15:28

同學你好
那發票少開十萬試試

靈垚 追問

2024-04-07 15:35

發票去年就已經開了,就根據發票入的固定資產

樸老師 解答

2024-04-07 15:39

同學你好
計入固定資產就可以
那你少付的十萬沖減了

靈垚 追問

2024-04-07 15:55

比如舉例子原來是去年就是:1.    借 固定資產  70萬  應交進行 10萬   應付80萬   2. 期間付了40萬   借應付 40萬  貸 銀行40萬   3. 這樣應付就是結余40萬了,然后就是現在因為法庭介入的關系40萬變30萬了,   就是這3的分錄不會做了,可以告知具體的分錄明細嗎

樸老師 解答

2024-04-07 15:58

同學你好你這個有法院的判決通知書嗎

靈垚 追問

2024-04-07 16:01

有的,法院的調節書

樸老師 解答

2024-04-07 16:06

同學你好那你直接沖減固定資產十萬就可以

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產;? 進項稅 貸 其他應付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
你好,和單位主營不相關的應該是其他應付款。
2023-03-01 08:32:28
“固定資產”項目,應根據“固定資產”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
這個體現出你們付款的那一個環節,以后對賬的時候能看到是什么時間付款 同意的,應付明細賬里面就可以看出來。
2022-05-25 09:25:22
同學,那這個應付賬款最終付出去了嗎?還是說不用再付了
2025-03-04 14:48:45
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