老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進(jìn)一臺機(jī)器設(shè)備未使用,未計折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個人所得稅應(yīng)計入哪個科目? 問
您好,這個計入營業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

10月的一張進(jìn)項票,認(rèn)證抵扣了,賬面也結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,然后12月又有一張紅字發(fā)票給它沖掉了,如何做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呀?這整個流程的分錄是怎么做呀?
答: 1、10月認(rèn)證抵扣了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款~~~~ 2、12月沖紅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 3、對應(yīng)月份正常結(jié)轉(zhuǎn) ,即三級明細(xì)科目均轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
購買收到紅沖專發(fā)票:借:原料料(紅字) 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值 稅----進(jìn)項(紅字)貸:應(yīng)付帳款(紅字)還是借:原料料(紅字) 借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值 稅----進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付帳款(紅字)
答: 第1個分錄是正確的,第1個。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師!上個月進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣,本月開的紅字發(fā)票,對方又給我們開了一張正確的進(jìn)項發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做?增值稅報表怎么填寫
答: 您好 本月做上月發(fā)票的紅字分錄 然后再根據(jù)本月收到正確藍(lán)字進(jìn)項發(fā)票寫分錄 申報的時候紅字發(fā)票填附表二 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出下的 紅字發(fā)票信息表欄次 藍(lán)字進(jìn)項發(fā)票正常勾選認(rèn)證抵扣就可以了







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



???? 追問
2024-04-08 14:16