送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-10 14:12

一、補提應交增值稅 
 借:管理費用——其他    0.03 
貸:應交稅費——未交增值稅   0.03 
二、按實際的交稅處理入賬,就可以了 
借:應交稅費——未交增值稅 
貸:銀行存款

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一、補提應交增值稅 借:管理費用——其他 0.03 貸:應交稅費——未交增值稅 0.03 二、按實際的交稅處理入賬,就可以了 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-04-10 14:12:26
您好,應當是調整收入
2022-04-12 14:28:22
借:應交稅費, 貸:銀行存款,借:營業外支出0.01,貸:應交稅費0.01
2022-04-12 16:09:27
你好,你開的是1%的發票嗎?你可以再減免明細表少填寫一分錢。
2022-01-09 16:04:45
這個尾數差異可以調整到營業外里面的
2022-04-11 12:21:18
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