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LI
于2024-03-29 08:49 發布 ??490次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-03-29 08:49
你好,按送貨單暫估成本入庫,按正常流程結轉銷售成本
LI 追問
2024-03-29 08:58
我之前是1、借:預付帳款 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應付帳款 這樣行嗎?
家權老師 解答
2024-03-29 09:00
可以的,沒問題的哈
2024-03-29 09:05
下個月發票到了再做 借:應付帳款 貸:預付帳款,這樣可心是吧?
2024-03-29 09:08
可以的,沖平就是了哈。你要抵扣進項,暫估是不含稅的
2024-03-29 09:09
我們是小規模,不用考慮稅的問題吧
2024-03-29 09:11
嗯嗯,這個不需要考慮
2024-03-29 09:25
好的,謝謝老師
2024-03-29 09:26
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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商品已到,款已付,發票要下個月到,但是本月商品全部賣出,應該怎么入帳?
答: 你好,按送貨單暫估成本入庫,按正常流程結轉銷售成本
銷售的商品是本月發貨給客人,贈送的商品下月發貨給客人,本月已到賬全部金額,下月發貨的贈品金額我要怎么從本月到賬金額結轉出來
答: 你好;? ? 你? 到時你要做視同銷售; 借銷售費用貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅; 借主營業務成本貸庫存商品??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司3月份購買一批商品,貨已到,款已付,但發票沒到,怎么入賬?
答: 借庫存商品貸銀行存款。
公司12月份采購了商品一批共計6萬元,且12月份收到商品,6萬的貨款已在12月付清了,12月把6萬的商品全賣出去得了10萬塊,但12月未收到采購這6萬塊的進項發票,要怎么做分錄?能結轉成本嗎?
討論
老師,上月商品發票沒到,也沒有暫估入庫,但是商品賣了,做了出庫,結轉了成本,請問次月發票到了之后應該怎樣做分錄
有批庫存商品,已經出庫,但是沒收到貨款,這個分錄應該怎么做,月底怎么結轉成本呢?
老師,貨已收到,但是發票沒有收到,,上月做賬,借庫存商品100,貸應付賬款-暫估100,這個月發票只收到了60,我應該怎么沖暫估呢
A公司(一般納稅人)向B公司(一般納稅人)采購W商品,A公司當月已付款而且貨已經收到,B公司次月開票,同時在當月A公司已經將W商品出售并開出發票,請問從商品入庫到次月收到發票怎么入賬,還有收入記賬如何結轉成本
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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LI 追問
2024-03-29 08:58
家權老師 解答
2024-03-29 09:00
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2024-03-29 09:05
家權老師 解答
2024-03-29 09:08
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2024-03-29 09:09
家權老師 解答
2024-03-29 09:11
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2024-03-29 09:25
家權老師 解答
2024-03-29 09:26