送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-03-28 17:05

你好,同學
借材料采購654400
應交稅費應交增值稅104704
貸應付賬款654400+104704=759104

借原材料640000
材料成本差異654400-640000=14400
貸材料采購654400

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你好,同學 借材料采購654400 應交稅費應交增值稅104704 貸應付賬款654400+104704=759104 借原材料640000 材料成本差異654400-640000=14400 貸材料采購654400
2024-03-28 17:05:05
您好,這個是屬于轉賬憑證的,然后分錄就是 借 原材料 甲9520? 原材料乙 9845? 貸 銀行存款 差額
2023-05-20 14:50:29
借原材料9520甲 原材料乙9845 貸銀行存款
2023-11-05 21:28:05
你好,借;原材料20000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3400, 貸;預付賬款 23400
2020-06-28 09:08:07
借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-12-07 21:53:39
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