
老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應付款-暫估(往來單位)收到發票且支付時,分錄應該怎么吖?
答: 借:其他應付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款
老師,我又陷入死循環了比如我們平常買的東西 借:管理費用 貸銀行存款是吧 但是是同事墊付的 是要寫借:其他應付款 貸銀行存款?其他應付款不是往來款嗎?不用沖啊啥的?
答: 墊付的時候報銷,借:管理費用 貸其他應付款 有錢再支付借:其他應付款 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生物科技公司購買的扳手硅膠u型條可以計入管理費用貸其他應付款法人嗎?貨物運輸費呢
答: 你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?








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李珊 追問
2024-03-26 17:29
家權老師 解答
2024-03-26 17:29