
視同銷售不確認收入怎么申報,增值稅納稅申報表填列在哪里?
答: 同學, 這個按稅率來填在附表1 的未開票收入。
湖北小規模納納稅人企業第三季度收入超過30萬元 增值稅納稅申報表 的增值稅減免稅申報明細表需不需要填寫,小規模納稅人的增值稅納稅人申報表都在那個欄目里填寫申報數
答: 需要的 在免稅項目最后一行填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司是主營零售,但也可以提供管理咨詢的服務,本月發生了一筆咨詢的服務收入,已開出發票6%稅點的發票。那么請問這一筆服務費的銷售收入金額,應填入《增值稅納稅申報表》的應稅貨物銷售額中還是應稅勞務銷售額中,還是記在別處?
答: 你好,咨詢服務的業務填在應稅勞務中的










粵公網安備 44030502000945號


