沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

我們公司有個項目跟別人合伙,對方打給我們60萬,我們也出了60萬,總成本120萬,收入300萬,現在項目結束了,利潤80萬,對半分,要跟把40萬的利潤付給對方,分錄怎么做呢
答: 1.初始投資 當對方打給公司60萬時: 借:銀行存款 600,000 貸:其他應付款 - 合伙方投資款 600,000 公司也出資60萬時(假設是銀行存款支付): 借:其他應收款 - 公司投資款 600,000 貸:銀行存款 600,000 1.項目成本與收入 當項目產生成本時(假設全部通過銀行存款支付): 借:項目成本 1,200,000 貸:銀行存款 1,200,000 當項目產生收入時: 借:銀行存款 3,000,000 貸:項目收入 3,000,000 1.計算利潤并分配 首先,確認項目利潤: 借:項目收入 3,000,000 貸:項目成本 1,200,000 貸:項目利潤 1,800,000 然后,平分利潤,即公司需要支付給對方40萬: 借:項目利潤 400,000 貸:其他應付款 - 合伙方利潤分配 400,000 1.支付對方利潤 當公司支付給對方40萬利潤時: 借:其他應付款 - 合伙方利潤分配 400,000 貸:銀行存款 400,000 1.處理剩余利潤 剩余的利潤(1,800,000 - 400,000 = 1,400,000)將留在公司賬戶中,作為公司的留存收益或其他相關科目。 1.處理初始投資款 在項目結束后,如果雙方決定清算投資款,那么還需要進行以下分錄: 公司收回自己的投資款: 借:其他應收款 - 公司投資款 600,000 貸:銀行存款 600,000 支付給對方的投資款: 借:其他應付款 - 合伙方投資款 600,000 貸:銀行存款 600,000
在一個賬套里怎么分別核算不同項目的收入成本利潤在利潤表分別體現
答: 同學,你好 分別體現不了,一個賬套是合并的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收入 減去成本 是1880 ,本年利潤和未分配利潤 應該咋做分錄
答: 借:主營業務成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業務收入,其他業務收入,貸:本年利潤1880 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積






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忠誠的蜻蜓 追問
2024-03-14 11:36
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2024-03-14 11:40
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2024-03-14 11:41
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