送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-03-13 13:24

你好,當期抵扣了就用用“應交稅費-進項稅額”
當期發票使用了,但是稅額沒抵扣用“應交稅費-待認證進項稅額

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,你們單位是服務到其納稅人嗎?如果不是的話,第一個借應交稅費,應交增值稅進項 貸應交稅費待認證 只要你認證了,就得做這一個,不管你抵扣不抵扣。
2023-02-20 11:57:31
同學你好 是進項就記在借方的
2022-02-26 00:49:18
應交稅金=銷項-進項
2022-03-16 19:09:02
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