送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-09 11:05

借固定資產
應交稅費、應交增值稅進項
貸銀行存款
長期應付款
借長期應付款,財務費用利息貸銀行

上善若水 追問

2024-03-09 11:08

是法人貸款的,不要掛法人抬頭嗎

郭老師 解答

2024-03-09 11:08

借長期應付款,財務費用利息,貸其他應付款,最后一個改成這個。

上善若水 追問

2024-03-09 11:10

長期應付款還是長期借款

郭老師 解答

2024-03-09 11:10

長期應付款長期應付款

上善若水 追問

2024-03-09 11:13

長期應付款不是貸方嗎  應付款增加應該是貸方

郭老師 解答

2024-03-09 11:13

它是負債類的科目,借方減少貸方增加呀。

上善若水 追問

2024-03-09 11:16

付給對方的抬頭 還要掛嗎,我入賬的是  貸方;掛xx汽車公司,然后借:xx汽車公司,貸;法人

郭老師 解答

2024-03-09 11:18

你好,你掛誰都可以的。

上善若水 追問

2024-03-09 11:25

長期應付款是過渡科目嗎

郭老師 解答

2024-03-09 11:25

這個就是核算貸款的。

郭老師 解答

2024-03-09 11:26

他這個就是核算貸款買資產。

上善若水 追問

2024-03-09 11:31

借;固定資產100萬
      應交稅費、應交增值稅進項13萬
      貸;其他應付款-法人113

借;長期應付款、利息   貸;其他應付款  這樣不對吧

郭老師 解答

2024-03-09 11:31

不對,第一個貸方是長期應付款。

郭老師 解答

2024-03-09 11:32

利息是財務費用利息

上善若水 追問

2024-03-09 12:39

借;固定資產100萬
      應交稅費、應交增值稅進項13萬
      貸;長期應付款113
借;長期應付款、利息   貸;其他應付款,每月還款時 借:其他應付款法人,貸;銀行 這樣對吧

郭老師 解答

2024-03-09 12:44

可以的,可以這么做的。

上善若水 追問

2024-03-09 12:47

這樣就不要掛支付汽車的往來帳了對吧

郭老師 解答

2024-03-09 12:51

那對的,可以不用掛的

上善若水 追問

2024-03-09 12:57

這樣長期應付款就是平了,過渡科目

郭老師 解答

2024-03-09 12:58

對的是的,你最后還完貸款就是平的
還讓他不平嗎?

上善若水 追問

2024-03-09 12:59

后期就是 每月還款  把法人貸方抵充就行了

郭老師 解答

2024-03-09 13:09

是的對的,是這么做的

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相關問題討論
借固定資產 應交稅費、應交增值稅進項 貸銀行存款 長期應付款 借長期應付款,財務費用利息貸銀行
2024-03-09 11:05:10
你好借固定資產,貸其他應付款??
2023-02-15 09:51:27
同學你好 借固定資產 貸銀行存款 貸長期應付款 借長期應付款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2024-03-06 16:16:10
同學,你好 借:固定資產 貸:其他應付款
2023-07-25 12:56:24
對的,是的。 借固定資產 應交稅費,應交增值稅進項, 貸銀行存款, 長期應付款, 借長期應付款, 貸其他應付款, 借其他應付款,貸銀行存款。
2025-02-08 15:54:04
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