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老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款
老師你好!小規模納稅人,2021年暫估入庫的商品,在匯算清繳前收到了發票,但發票金額低于暫估入庫成本,用不用沖銷暫估入庫,發票成本重新入帳,匯算清繳需要調增嗎?





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