送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-08 09:54

賬務上不需要再多了,而且你這個福利費不對,應該是應付職工薪酬過渡一下。然后交的個稅在工資里面扣除。

雨中慢跑 追問

2024-03-08 10:29

買入:借:管理費用-職工福利費 100  貸:應付職工薪酬-福利費100   發放/借:應付職工薪酬-福利費100 貸:銀行存款。然后我就把這100元 比如:25人  100/25=4元 。把這4元加到每個人的工資中然后申報當月個稅。到第二個月再次發工資時在工資中代扣上個月個人部分  時:借:應付職工薪酬  貸:應交稅費-個稅(上個月申報工資含個人福利費個稅部分) 銀行存款 /  繳納個稅 :借:應交個稅-個人  貸 :銀行存款  整個分錄是這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-08 10:31

是的,對的,是這么做的。

雨中慢跑 追問

2024-03-08 10:40

好的謝謝老師,

郭老師 解答

2024-03-08 10:41

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
賬務上不需要再多了,而且你這個福利費不對,應該是應付職工薪酬過渡一下。然后交的個稅在工資里面扣除。
2024-03-08 09:54:48
是的,你沒有理解錯。“單位管理費用--福利費”收入應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好,福利費的話最好通過應付職工薪酬核算一下。
2021-09-30 08:47:22
對,一般福利的話都需要通過應付職工薪酬過渡一下。
2022-09-24 16:01:40
可以的,可以這樣處理
2023-11-01 15:08:12
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