送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-07 19:03

你好!你這個做轉出。要看是哪張發票,當時你拿到藍字發票如何做的分錄

無?? 追問

2024-03-07 19:07

老師,發票這樣的   分錄  借:管理費用-辦公費   進項   貸:應付賬款

宋生老師 解答

2024-03-07 19:10

你好!你現在借管理費用-辦公費 負數 貸應付賬款負數 應交稅費-進項轉出,正數

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相關問題討論
你好 是的 是這樣填寫的?
2022-01-12 13:46:11
您好,沒有認證的增值稅發票,不需要做進項稅額轉出,我們是不是勾選過了呢,查一下
2024-10-14 23:13:53
你好!這個你拿到了紅字發票嗎?這個要轉出進項
2024-03-07 19:02:36
那您紅沖的有沒有進項稅額呢?
2022-11-24 14:13:11
您好,客戶抵扣需要客戶轉出。開票方不需要做轉出的。
2022-01-16 12:38:06
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