送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-07 16:32

你好,借管理費用。獎金,貸應付職工薪酬獎金。
然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:35

老師,我去年1月份的時候,發獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應付職工薪酬獎金,,然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款。現在還可以改嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 16:37

你好,補充去年的話可以這樣做,但是本身呢這樣做是不規范的。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:39

那我現在應該怎么辦?要怎么改,還是說可以不用改了

宋生老師 解答

2024-03-07 16:40

你好,一般你這樣做的話,問題不大,但是你申報了個稅了嗎?

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:48

沒有申報。

宋生老師 解答

2024-03-07 16:49

你好你都沒有申報,你就不用再去搞這些了。你要有申報才行。

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:54

老師,什么意思?我沒懂,意思是不用管了嗎?,那我現在做匯算清繳,這部分要調增嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 16:56

你好!是這樣的,你如果要稅前扣除,你要去申報才可以。不然不能稅前扣除

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你好,借管理費用。獎金,貸應付職工薪酬獎金。 然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款,應交稅費,應交個人所得稅。
2024-03-07 16:32:52
借其他應收款 貸銀行存款。
2022-10-10 11:06:44
同學,你好 借:管理費用-獎金 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-05-09 15:37:41
你好,咱們是屬于建筑企業嗎?
2023-08-07 14:13:28
你好,咱這是建筑施工企業嗎?
2023-08-07 10:57:05
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