送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-07 15:44

你好!我問一下老板外購的一臺醫用呼吸機送人 ,怎么入賬?進項稅要進轉嗎?

宋生老師 解答

2024-03-07 15:45

你好,這個視同銷售不要轉出。

幸福的奇跡 追問

2024-03-07 15:45

做什么科目適合?

幸福的奇跡 追問

2024-03-07 15:47

能否回答、

幸福的奇跡 追問

2024-03-07 15:52

怎么不回答了

宋生老師 解答

2024-03-07 15:56

你好,你這個要么進入銷售費用,要么進入營業外支出。

幸福的奇跡 追問

2024-03-07 15:59

借   銷售費用    借:   應交稅費/進項稅     貸: 銀行          進項稅可以抵扣    不用進轉嗎

宋生老師 解答

2024-03-07 16:02

你好,你是先借庫存商品 進項 貸銀行存款
然后再借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費-銷項

幸福的奇跡 追問

2024-03-07 16:10

我不銷售 售賣   

宋生老師 解答

2024-03-07 16:11

你好我明白說的,不過你這個就相當于是售賣,明白嗎?在稅務上面就是相當于賣給他。

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紅沖分錄的不是原樣進項沖,而是類似這樣 借:原材料 負數????? 貸:應付賬款 負數 ????? 應交稅費-增值稅-進項下月 正數
2022-10-08 15:55:02
您好 計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2022-05-28 13:53:05
你好,出口商品進項稅額 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2022-05-05 13:39:53
對的,是的,你可以做也可以不用做啊,為了避免重復,你可以做 和你抵扣增值稅沒有關系的
2023-08-25 20:43:44
你好,這個是要看那張發票對應的是什么業務。比如你是管理費用,招待費的發票,你勾選不抵扣,那么就是借。借管理費用,業務招待費,貸應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅。
2024-05-06 11:32:19
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