送心意

venus老師

職稱中級會計師

2024-03-06 15:34

同學,后面有沒有附發票

SMY 追問

2024-03-06 15:35

有附發票。我看她很多票據都是這么處理的

venus老師 解答

2024-03-06 15:36

有發票應該是借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款

SMY 追問

2024-03-06 15:39

如果沒有發票的話是不是做賬  借:其他應收款   貸:銀行存款    等拿發票回來時借:管理費用-差旅費  貸:其他應收款

venus老師 解答

2024-03-06 15:41

對的,同學,你的思路是對的

SMY 追問

2024-03-06 15:47

老師,我們公司是采用收付轉做賬的會不會是付款的時候分錄:借其他應付款  貸:銀行存款    轉賬分錄的時候:借:管理費用-差旅費    貸:其他應付款                  這樣子說的通嗎

venus老師 解答

2024-03-06 15:49

不應該是其他應付款,流程不問題

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相關問題討論
同學,為什么不直接 借:管理費用 貸:銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠,可以用你的分錄
2019-01-23 23:56:27
同學,后面有沒有附發票
2024-03-06 15:34:04
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-12-05 15:41:52
直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
2022-04-16 16:53:01
你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。
2020-03-17 14:29:23
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