請問, 異常發票進項稅額轉出 怎么做分錄 問
1. 原來已抵扣,現在做進項轉出 借:原材料 / 庫存商品 / 主營業務成本 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 2. 月末結轉 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 — 未交增值稅 3. 實際繳納時 借:應交稅費 — 未交增值稅 貸:銀行存款 答
老板要開了財務領導,那個我要直接給她說嗎?…… 問
您好,要老板自已說,您最好不要說 答
老師,A公司持股B公司99%的股權,金額99萬。A注資到B 問
同學您好,是的,借長期股權投資-b公司99萬 貸銀行存款99萬 答
1.實繳需要押金嗎,必須要公示嗎,如果沒有公示咋辦, 問
第一個不需要押金,需要公示,現在補 第二個二月份有工資就計提 沒有工資,不用 營業執照下來就可以做帳 答
老師好,個體工商戶查賬征收有稅率的怎么作收入分 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,請教一下,我們酒店(內賬)一開始股東投入了300萬,這300萬據說是都用于前期投入了。但是因為前面半年的賬不是我接手的(前三個月主要是裝修購入固定資產等,后三個月試營業了)。我接手的時候算了下就是固定資產,長期待攤費用,庫存商品的合計只有260萬(前期投入都不需要折舊和計提長期待攤費用的分攤),還有40萬的“不翼而飛”了。當然,其中也有營收和費用,后三個月的利潤為-5萬元。股東現在要我查賬,就是他們覺得明明300萬都“花完”了,為啥我說還有40萬沒花呢。我的解釋是,后三個月試營業,他們認為的投入,實際是作為費用入賬了。導致利潤偏低。把這40萬彌補進去,其實是盈利35萬。我這個解釋對不?
答: 你好!因為有一部分費用存在,這是一個因素,如果找不到其他原因,這么說也行
長期待攤費用/固定資產大修 怎么入賬
答: 借長期待攤費用貸銀行存款。按月分攤到成本費用。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我問一下酒店的消防工程按固定資產入賬,還是入長期待攤費用入賬,按幾年?那按長期待攤費用按幾年攤銷?
答: 你好,酒店的消防工程,入長期待攤費用,攤銷年限自行估計,比如3年,5年這樣










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