送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-01 14:52

你好,借其他應收款貸銀行存款。
借費用類名稱貸其他應收款。

CM 追問

2024-03-01 15:03

轉到9個人帳上。因為我們公司是各個部門自己買的再報銷。   那其他應收款得用9個人的名字?

玲老師 解答

2024-03-01 15:07

對的轉到誰的賬戶往來就掛誰的名。

CM 追問

2024-03-01 15:08

那費用類名稱,用管理費用-其它 ,可以嗎?現在也不知道買什么?  或者用預支費用

玲老師 解答

2024-03-01 15:09

就看具體是啥,要是沒有列舉的,那你就用其他要是比如說辦公的就計辦公費。

CM 追問

2024-03-01 15:20

先用其它吧,  因為確實搞不定是啥東東

玲老師 解答

2024-03-01 15:21

可以的,可以這樣處理。

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你好,借其他應收款貸銀行存款。 借費用類名稱貸其他應收款。
2024-03-01 14:52:59
預支工資發放時, 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 年終分紅扣工資 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 應付職工薪酬
2022-05-05 23:47:30
借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-15 17:03:38
您好!記入成本費用,不過要在匯算清繳之前取得發票
2022-01-10 11:52:03
您好,沖回跨年費用,借銷售費用,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
2020-07-26 15:06:46
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