
麻煩問一下,2023年2月買設備收到2023年2月的增值稅專票,一直沒入賬,領導2024年2月才讓入賬,這個發票還能用嗎?入賬的分錄正常應該是借:工程施工-某材料 應交稅金應交增值稅-(進項稅) 貸:應付賬款-某公司。現在跨年了。我改怎么做分錄,謝謝。
答: 同學,你好 如果一定要做的話,分錄就這么做
收到進項發票時 借方:原材料 應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應付賬款-A公司月底計提 當月增值稅的時候 借方: 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅實際勾選抵扣時借方:應交稅金-應交增值稅-應交進項稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額次月實際繳納上月增值稅時借方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進項稅的業務分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師有個賬想問下你,我們公司是小規模納稅人,開了專票需要繳納增值稅,當月的應交增值稅需要轉入未交增值稅嘛,計提附加稅有些老師說:借應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金—應交增值稅下月繳納增值稅:借:應交稅金—應交增值稅 貸:銀行存款有些老師說,應交增值稅要轉入未入增值稅,然后計提附加稅
答: 你好!其實做小規模,是沒有未交增值稅這個科目的










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彼岸花 追問
2024-02-28 15:14
小菲老師 解答
2024-02-28 15:16