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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-02-26 17:59

你好!你可以用申報表來

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:00

如何還沒有申報 是不是就不用先計提呢?

宋生老師 解答

2024-02-26 18:02

你好!是的。還沒有申報就先不用計提

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:02

請問如果寫計提的分錄么? 是外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:03

你好!你是說計提退稅的分錄是嗎

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:04

是的 就是計提退稅的分錄 外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:05

你好!
  1.計算應退稅額:
  2.確認免抵稅額:
  3.收到退稅款:

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:06

你好是  記賬分錄呀 計提的時候 這個分錄怎么寫???外貿(mào)型出口企業(yè)

宋生老師 解答

2024-02-26 18:07

計算應退稅額:
借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
確認免抵稅額:
借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額(免抵額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款:
借:銀行存款
貨:應收補貼款-出口退稅

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:08

科目是 其他應收賬款  還是應收賬款??

宋生老師 解答

2024-02-26 18:08

你好!其他應收款科目

K~Dh%@ h 追問

2024-02-26 18:10

所以您寫的分錄是對的還是錯的呢?

宋生老師 解答

2024-02-26 18:11

你好!計算應退稅額:
借:其他應收款-應收補貼款-出口退稅(應退稅額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額)
確認免抵稅額:
借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額(免抵額)
貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額)
收到退稅款:
借:銀行存款
貨:其他應收款-應收補貼款-出口退稅
這樣更清楚一點

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你好!你可以用申報表來
2024-02-26 17:59:22
如果申報出口退稅時有免抵稅額,是需要進行賬務處理的。 借:應交稅費 —— 應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)44708.01 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(出口退稅)44708.01
2024-10-15 14:50:49
你好同學,出口退稅罪的犯罪主體一般是享有對外出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)事業(yè)單位 。
2022-11-09 10:12:27
你好,同學。 你直接將這部分不能退的計入你的營業(yè)成本或營業(yè)外支出處理。
2019-12-05 20:07:19
同學你好!退回時沖銷原來的憑證。
2024-02-04 19:35:37
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