送心意

姜再斌 老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-02-25 16:18

你好,努力為你解答問題中,稍晚些回復你。

姜再斌 老師 解答

2024-02-25 16:32

你好,合并抵消分錄:
借:主營業收入3762.38(本期內部固定資產交易產生的銷售收入)

貸:營業成本(本期內部固定資產交易產生的銷售成本)

固定資產-原價(本期購入的固定資產原價中包含的未實現內部銷售利潤)

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相關問題討論
肖像和進象是你發票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
學員您好,借:應交稅費-增值稅加計扣除,貸:其他收益/營業外收入。
2023-10-01 10:24:36
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
你好?借:應收賬款,貸:收入,應交稅費_應交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
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