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_何小姐
于2024-02-23 17:18 發布 ??618次瀏覽
夢瑤老師
職稱: 中級會計師
2024-02-23 17:19
結轉到未交增值稅
_何小姐 追問
2024-02-23 17:20
分錄要怎么做?
夢瑤老師 解答
2024-02-23 17:23
借:待抵扣進項 貸:應交稅費-未交增值稅
2024-02-23 17:26
這樣的話,未交增值稅對不上實際要交的稅費
2024-02-23 17:28
是的,再通過營業外收支來調整
2024-02-23 17:30
麻煩寫一下分錄
2024-02-23 17:36
借:未交增值稅 貸:營業外收入
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待抵扣進項在貸方,要怎么調整
答: 結轉到未交增值稅
待抵扣進項稅期末余額在貸方,進項稅額又對的上,怎么調整(稅賬)?可以放入管理費用銷售費用么?
答: 你好,你之前去的發票沒有認證的時候所做分錄是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調整
答: 您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
老師,進項稅額-待抵扣怎樣調整到待認證里呢
討論
老師,待抵扣進項稅認證后轉到進項稅的時候,待抵扣進項稅是做在貸方還是借方紅字
今天取得的專票,怎么抵扣統計不了啊,下個月要交銷項稅,是不是這個月要把進項票完成統計認證啊?
2017年有張無票費用,借:待抵扣進項稅額575.22借:銷售費用-水電費4424.78貸:銀行存款5000現在調整:借:待抵扣進項稅額-575.22借:以前年度損益調整575.22借:利潤分配-未分配利潤575.22貸:以前年度損益調整575.22這樣對嗎?報稅時在納稅調增5000?
你好老師,我成品油企業,我是購買方,開具了紅字信息表給對方,但是進項稅額還沒抵扣,跨月了應該怎么處理,這個進項稅額我該怎么抵扣,
夢瑤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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_何小姐 追問
2024-02-23 17:20
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2024-02-23 17:23
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2024-02-23 17:26
夢瑤老師 解答
2024-02-23 17:28
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2024-02-23 17:30
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