送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-02-23 14:37

同學,你好
借:管理費用-辦公費
貸:其他應付款

追問

2024-02-23 14:40

為什么走其他應付款,其他應付款這筆錢怎么沖掉,要一直掛在賬上嗎

小菲老師 解答

2024-02-23 14:40

同學,你好
這筆錢沒有支付,就需要一直掛著

追問

2024-02-23 14:43

錢已經支付完了,但是對方沒有開發票,領導直徑從倉庫拿的貨,這種情況還需要走其他應付款項目嗎

小菲老師 解答

2024-02-23 14:44

同學,你好
錢已經支付完了
借:其他應付款
貸:銀行存款

追問

2024-02-23 14:46

可不可以直接借管理費用 貸銀行存款

小菲老師 解答

2024-02-23 14:47

同學,你好

嗯,可以的

追問

2024-02-23 15:18

可以把不同供應商采購的商品放在一張憑證上面嗎

小菲老師 解答

2024-02-23 15:19

同學,你好
嗯嗯,可以的

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相關問題討論
同學,你好 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款
2024-02-23 14:37:01
你好 借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估?
2024-05-24 19:09:58
可以的,銷售方做無票收入處理。采購方的也是正常入賬,沒有成本票匯算清繳納稅調整。
2023-03-31 14:40:56
你好,是領導自己使用的嗎?如果是的話,這個是自產自銷的還是外購的?
2023-06-05 16:46:34
你好,這些產品是用在哪里的?他開了這些費用的發票,具體的是什么費用?
2022-03-04 08:45:37
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