送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-02-17 17:36

可以采取以下處理方式:

調整2023年12月的計提金額:在發現計提金額少于實際發放金額后,首先應對2023年12月的計提金額進行調整。這可以通過制作一份調整分錄來實現,將差額部分補充計入當年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關費用或成本科目(差額部分),貸:應付職工薪酬——年終獎(差額部分)。
2024年2月實際發放時的處理:在2024年2月實際發放年終獎時,按照實際發放金額進行賬務處理。具體分錄為:借:應付職工薪酬——年終獎(實際發放金額),貸:銀行存款或現金(實際發放金額)。

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可以采取以下處理方式: 調整2023年12月的計提金額:在發現計提金額少于實際發放金額后,首先應對2023年12月的計提金額進行調整。這可以通過制作一份調整分錄來實現,將差額部分補充計入當年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關費用或成本科目(差額部分),貸:應付職工薪酬——年終獎(差額部分)。 2024年2月實際發放時的處理:在2024年2月實際發放年終獎時,按照實際發放金額進行賬務處理。具體分錄為:借:應付職工薪酬——年終獎(實際發放金額),貸:銀行存款或現金(實際發放金額)。
2024-02-17 17:36:46
首先,你可以先把張三2萬的計提數額給實際處理掉,記錄在預計發放的那一項里。然后核實發放的超過預計發放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發放賬上。
2023-03-19 19:51:37
你好 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整
2022-01-17 15:39:49
同學你好 補計提12萬-900就可以了
2022-02-23 14:58:36
你好,應該填寫160 不是發放了60萬。
2022-04-14 15:10:55
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