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自由的小蝦米
于2024-01-31 15:40 發布 ??372次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-31 15:43
你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應余額在以后可繼續抵
自由的小蝦米 追問
2024-01-31 16:32
會計分錄:借:應交稅金-增值稅(加計抵減)貸:其他收益,是這樣嗎?
高輝老師 解答
2024-01-31 16:34
你好,是的,是這樣做分錄
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老師您好,想問下當年加計抵減已經做抵減,但是賬上未做,另外還有余額,應該怎么做分錄
答: 你好,加計抵減只用在申報的時候抵減增值稅,在其他收益,政府補助反應 余額在以后可繼續抵
請問老師,久懸賬戶余額為零,怎么做分錄
答: 久懸賬戶月一直是0,沒有發生業務不需要做分錄,但是建議不用的話進行銷戶
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們公司中途開始建賬,以前會計都不做賬,銀行有余額怎么做分錄
答: 在貨幣資金期初里面
你好,請問專項儲備在貸方的余額結轉時怎么做分錄呢?如果余額在借方的話結轉是怎么補提呢
討論
去年年底銷項貸方有余額,年初1月交納怎么做分錄,當時也沒結轉
老師,正常賬戶轉久懸,銀行就將資金類似凍結一樣,賬戶發生了變動,資金在銀行的貸方,余額為零了。請教老師怎么做分錄才正確。
請問一下,從零余額賬戶轉賬到五險一金專用戶怎么做分錄
對公積存借方貸方都有余額怎么做分錄
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 7289 個
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自由的小蝦米 追問
2024-01-31 16:32
高輝老師 解答
2024-01-31 16:34