送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-31 08:26

這個不一定,你如果收到了錢的話不等于主營業務收入了

靜候花開666 追問

2024-01-31 08:30

還有什么情況會導致不相等呢

靜候花開666 追問

2024-01-31 08:33

我們公司用銷貨單的數據來核對營業收入,這樣可以嗎?銷貨單都是確認了收入的,我們是用銷貨單來立賬的,現在收入和應收賬款數據對不上,會是什么原因呢?

郭老師 解答

2024-01-31 08:39

你是用應收賬款借方發生額核對主營業務收入發生額的嗎

靜候花開666 追問

2024-01-31 09:16

是的,現在對不上,是什么原因呢

郭老師 解答

2024-01-31 09:20

你去查一下應收賬款的每筆明細,按月看一下,是不是有借應收賬款貸銀行存款,就是提前收了人家的錢退錢。當時收到的時候是借銀行存款,貸應收賬款,現在退回去做相反的了。

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相關問題討論
還好你這個營業外收入不對。借應付賬款貸固定資產清理應交稅費。 第二步,做這個分錄,然后最后一步,把固定資產清理余額結轉到營業外收支里面。
2022-02-09 15:55:40
收到價款時,還要貸記應交稅費-應交增值稅-銷項 其他分錄沒問題
2022-06-09 10:42:34
實收資本不用處理了。就這樣即可
2023-07-27 10:25:24
這個不一定,你如果收到了錢的話不等于主營業務收入了
2024-01-31 08:26:30
你這樣賬務處理是可以的
2024-07-24 09:30:12
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