送心意

樸老師

職稱會計師

2024-02-01 06:09

同學你好
這個要按調整后的申報

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同學你好 這個要按調整后的申報
2024-02-01 06:09:10
同學你好,退庫時,借:庫存商品,借:主營業務成本,負數,就行了,開具紅字發票時,借:應收賬款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數。再開發出商品開具發票,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項,同時再結轉成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。
2022-09-11 14:47:06
你好!是的。結轉的成本也沖。
2022-05-11 08:59:49
你好,不一定需要看業務 帳上有業務超過扣除比例的沒有關系
2024-08-12 15:05:05
你好,你當時是借管理費用貸銀行存款直接這么做的。
2022-03-14 13:32:07
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