送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-01-23 16:45

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅費-所得稅
借:應交稅費-所得稅
貸:銀行存款

追問

2024-01-23 17:02

需要用以前年度損益調整過渡嗎

家權老師 解答

2024-01-23 17:05

小企業會計準則不需要

追問

2024-01-23 17:07

那是企業會計準則要用到是嗎?

家權老師 解答

2024-01-23 17:08

是滴,就是那個意思

追問

2024-01-23 17:12

老師,增值稅需要計提嗎,應該不用的吧

家權老師 解答

2024-01-23 17:16

增值稅是開票的時候就做賬體現,不需要計提

追問

2024-01-23 17:20

老師,一般建筑行業結轉成本,人工材料都是按多少去結轉的

家權老師 解答

2024-01-23 17:23

這個沒有固定的比例的,據實做賬

追問

2024-01-23 17:24

那利潤率多少比較合適

家權老師 解答

2024-01-23 17:25

沒有比例的哈。每個單位的技術水平,項目的條件都不一樣的

追問

2024-01-24 09:29

老師,結轉增值稅的分錄可以發個嗎?

家權老師 解答

2024-01-24 09:30

月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

追問

2024-01-24 09:48

好的,那如果公司收到酒款專票,還未被認證的情況下是不是當做普票入賬,再在認證系統做不抵扣勾選,如果被認證了,要做進項轉出,那這個分錄要怎么做呢

家權老師 解答

2024-01-24 09:51

直接做不抵扣勾選視同普票做賬

追問

2024-01-24 10:08

那如果不巧被認證了,要怎么操作,分錄怎么寫?申報的時候要怎么做

家權老師 解答

2024-01-24 10:09

正常做進項轉出就是了哈

追問

2024-01-24 10:15

分錄是  借:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)貸:應交稅費-未交增值稅

家權老師 解答

2024-01-24 10:18

借應交稅費-應交增值稅-進項
貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)

追問

2024-01-24 10:22

老師,你這有沒有寫反了啊,不是借:進項轉出  ,貸:進項,結轉進項轉出時:借:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)貸:應交稅費-未交增值稅

家權老師 解答

2024-01-24 10:24

沒有寫反的哈,進項轉出就是在貸方的,是進項稅的備抵科目

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這個需要看你稅局要求不,不要求可以不做
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2023-10-06 20:25:17
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2022-01-20 10:50:04
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