送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-01-23 13:15

同學,你好
你計提工資的時候就是按照扣除請假工資的數字來計提的

zhihuiziz 追問

2024-01-23 13:27

不是的,計提上按照全勤計提的,發放工資的時候才扣的,所以到做帳后發現有差數,現在不知道這個扣款會計分錄怎么做才算正確

小菲老師 解答

2024-01-23 13:32

同學,你好
扣款會計分錄
就是之前多計提了,需要紅沖之前的計提分錄

zhihuiziz 追問

2024-01-23 14:20

好的謝謝老師。

小菲老師 解答

2024-01-23 14:20

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 你計提工資的時候就是按照扣除請假工資的數字來計提的
2024-01-23 13:15:44
沖減計提的工資 借:管理費用(紅字) 借:應付職工薪酬
2023-03-14 13:37:26
計提 借管理費用 貸應付職工薪酬 發放 借應付職工薪酬 貸其他應收款 銀行存款
2016-08-03 16:29:36
計提工資時: 借:管理費用一工資, 貸:應付職工薪酬一工資, 發放工資扣工會時, 借:應付職工薪酬一工資, 貸:銀行存款, 其他應收款一工會經費代扣。繳納時, 借:其他應收款一工會經費代扣,貸:銀行存款
2022-05-27 16:47:17
首先,應該將員工的款項從現金轉至應付職工費用賬戶,然后在應付職工費用賬戶上,以抵扣應付職工費賬戶中的貸款余額。
2023-03-14 14:49:25
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