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愛笑的芹菜
于2024-01-19 11:29 發布 ??327次瀏覽
王璐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-19 11:42
你好 在打字的哈 稍等哈
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:44
借:原材料 貸:應付賬款借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應付賬款(紅字)按收到增值稅發票入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品 貸:應付賬款
2024-01-19 11:53
加油,問題結束后記得給我好評哦
2024-01-19 11:54
有什么可以再問哈,我吃飯去了
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小規模納稅人 原材料銀行已付款發票沒到 怎么做暫估 下個月怎么做沖紅 如果1800會計分錄怎么做??
答: 你好 在打字的哈 稍等哈
您好,退回上年度個稅怎么做賬會計分錄
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
婚前買房,寫兩個人的名字,個稅怎么抵扣
答: 貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
小規模納稅人的當月采購付款的成本發票下月收到,當月可以暫估結轉成本嗎?分錄是什么?下月收到發票后怎樣做沖銷等后續分錄?
討論
請問暫估成本分錄,包括后面沖紅字后,如果是小規模沒有進項要怎么做正確分錄
老師你好 企業買的原料付款時做的:借應付賬款貸銀行存款,發票未到暫估原料借原材料貸應付賬款--暫估,已領用一部分,和供應商溝通發票不給開了,我現在把暫估沖了,把領用那部分成本沖了,但現在應付還掛著賬之后怎么做賬
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應付賬款-暫估款 100,來發票的時候沖暫估原材料-100 應付賬款-暫估款 -100 開發票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當時做的分錄是借:原材料、貸:應付賬款-暫估,現在這個成本票開回來了,我的沖回的分類怎么做,可以直接做一個相同的紅沖分錄嗎?因為增值稅這個月沒抵扣,相關的分類又該怎么做?
王璐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.92 解題: 8872 個
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王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:44
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:53
王璐璐老師 解答
2024-01-19 11:54