送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-18 20:58

同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)

ADA 追問

2024-01-18 21:00

增值稅如何申報呢?

易 老師 解答

2024-01-18 21:08

同學您好,自動引入紅字發票顯示的,不用手工填報

ADA 追問

2024-01-18 21:12

那這個月重新開了藍字發票是否要繳稅?

易 老師 解答

2024-01-18 21:14

同學您好,當月還是隔月開的

ADA 追問

2024-01-18 21:17

供應商上月開給我們,我們也在上月做了抵扣。本月供應商紅沖重新開具藍字發票給我們

易 老師 解答

2024-01-18 21:20

同學您好,這個月是一正一負不用交

ADA 追問

2024-01-18 21:25

怎么填寫增值稅申報表?

易 老師 解答

2024-01-18 21:27

同學您好,這個是自動引入的不需填

ADA 追問

2024-01-18 21:28

藍字發票需要自己重新勾選抵扣嗎?

易 老師 解答

2024-01-18 21:30

同學您好,學員您好,是的,對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
你好,這個2直接不抵扣就可以了,1里邊的進項全部可以抵扣就是104000+1062=105062
2024-07-02 13:02:33
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
進項轉出是什么原因的
2024-05-18 15:54:24
同學您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
2024-01-18 20:58:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...