送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-15 08:50

對的,是的,但是你注意一下,你有一個增值稅結轉的,不需要交稅的,經營交稅,非應交增值稅,待營業外收入,這個需要減出來,因為你沒有實際膠。

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-15 08:54

老師,你看下右邊那段話,他說不是實際交納的增值稅,那意思是我今年開的票,稅額多少就填多少了

郭老師 解答

2024-01-15 08:56

你好,上面寫的是應交稅費,應交增值稅
你一月份交納的是第四季度的,這個屬于上一年的。

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-15 09:00

就是填上一年的,它說不是實際交納的增值稅,那就是上一年的比如我開了10萬的票,那這個應交增值稅本年累計發生額就是填寫1000了

郭老師 解答

2024-01-15 09:02

不是以實際繳納的
他不都是晚交一個月嘛,他是這個意思
月份繳納的是去年12月份的,這個屬于去年的,這個還沒看懂嗎?就是你一月份開的發票,在二月份兒交,這個屬于一月份。

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-15 09:03

那我知道了,那就是填寫本年累計發生額的借方余額了

郭老師 解答

2024-01-15 09:04

不是本年累計的借方同學啊,應該是你看二月份到次年一月份的借方

郭老師 解答

2024-01-15 09:04

一月份的稅款不是在二月份繳納,一月份繳納就是上一年的,它影響的是上一年,它不屬于今年的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 1.小規模沒有三級科目的 你們是不是有多繳納的稅費 導致了有余額 你貸方計提了增值稅沒有
2020-07-09 10:42:52
對的,是的,但是你注意一下,你有一個增值稅結轉的,不需要交稅的,經營交稅,非應交增值稅,待營業外收入,這個需要減出來,因為你沒有實際膠。
2024-01-15 08:50:27
同學您好,對的,是這樣的
2022-03-22 21:34:00
你好 表示應該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
你好,三月份的在四月份已經交了吧,繳納的時候怎么做的 第二季度的貸方發生額是多少?
2024-07-19 13:47:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...