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超帥的襯衫
于2024-01-14 18:46 發布 ??256次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-01-14 18:47
同學您好,應交稅費期末余額是負數。進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
易 老師 解答
平時想控制, ,借:庫存商品等應交稅費- 待認證增值稅進項貸:應付賬款借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
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你好老師 在憑證匯總中 應交稅費期末余額是負數。本月留底。怎么寫會計分錄變為0
答: 同學您好,應交稅費期末余額是負數。進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務處理的
應交稅費的會計分錄怎么寫
答: 同學,你好 具體什么經濟業務
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一公司買油漆花280000應交稅費36400預付了120000剩下的錢沒有支付 寫出會計分錄
答: 借:原材料等科目280000,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)36400,貸:銀行存款120000,應付賬款196400
請問一下,應交稅費怎么寫會計分錄,
討論
1月多開了一張10000的專票,現在沖紅了,問,在1月的應收不增加的情況下,1月會計分錄怎么做,就是貸應交稅費,借方怎么做
你好。 應交稅費是負數。 現在稅務電子退庫。 應交稅費已清零。 怎么做會計分錄
1到9月增值稅應納稅額為0,10月銷項-進項=100,憑證憑證分錄為借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費—未交增值稅100,11月銷項-進項=-300,是否應該做分錄借:應交稅費—未交增值稅100 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)100?
為什么維修領用A材料會計分錄沒有應交稅費
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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易 老師 解答
2024-01-14 18:47