
比如我司當月收到含稅的原材料是10萬,不含稅是8萬,那我做分錄是:借:原材料 8萬,貸:應付帳款8萬,那我實際欠供應應商的貨款是10萬,那這樣又和供應商給到的對帳單金額有差,如何處理?我老板每次看資產負債表里的應付帳款要和供應商的金額對的到,這樣的話我如何處理為好
答: 你好,內賬的是價稅不分離的,借:原材料10 貸:應付賬款10萬,這樣才對的
我想問下,支付供應商8個點就可以收到13個點的專票,如何做賬呢?比如不含稅是27000,現在含稅收我們8個點是29160元,我進項卻有3354.69借:原材料27000應交稅費-進項3354.69貸:應付賬款 29160這樣借貸不平但是因為我們是有賬期的,原材料已經結轉成本了,等到我們要票的時候才跟供應商說的
答: 你好,差額做到營業外收入里面的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司欠款供應商合計20萬,但是因其原材料存在質量問題,需要賠償我司8萬,這個8萬是含稅還是不含稅
答: 你好,應該是價稅合計才對




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吳月柳 解答
2018-03-22 10:22
吳月柳 解答
2018-03-22 10:25