送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-21 15:13

你好,內賬的是價稅不分離的,借:原材料10  貸:應付賬款10萬,這樣才對的

吳月柳 解答

2018-03-22 10:22

借:原材料    80000 
     應交稅金-增值稅-進項稅  20000 
   貸:應付賬款  100000

吳月柳 解答

2018-03-22 10:25

內賬有時取得是無進項的,所以不用做成價稅分離

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相關問題討論
你好,內賬的是價稅不分離的,借:原材料10 貸:應付賬款10萬,這樣才對的
2018-03-21 15:13:47
你好,差額做到營業外收入里面的。
2023-03-25 09:11:52
您好 差價20萬只好計營業外支出了 寫三方債權債務轉讓 甲方對供應商的80萬債權轉讓給您單位 然后供應商跟您單位抵50萬 匯入30萬 借:銀行存款 30 借:應付賬款 50 借:營業外支出 20 貸:應收賬款 100
2022-12-08 21:54:11
你好,應該是價稅合計才對
2024-09-06 14:06:23
你好,你再做一個,借原材料2萬,帶利潤分配,未分配利潤2萬。
2024-04-22 15:03:00
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