送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 16:42

借管理費用福利費等
dai應付職工薪酬福利費
借應付職工薪酬福利費,
貸主營業務收入3萬,
應交稅費,應交增值稅銷項3900,
借主營業務成本,貸庫存商品2萬。

聶向普 追問

2024-01-13 16:44

老師,原來的會計做賬做錯了,他是這樣做的,應該怎么調整呢
借:銷售費用  33900
貸:應付職工薪酬  33900
借:應付職工薪酬  33900

貸:庫存商品  33900

聶向普 追問

2024-01-13 16:46

老師,這個管理費用是福利費是33900,還是30000呢

郭老師 解答

2024-01-13 16:47

33900就是應該是這個,

你現在借庫存商品
貸主營業務收入,3萬
應交稅費,應交增值稅,3900
借主營業務成本貸庫存商品20000做這個。

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借管理費用福利費等 dai應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費, 貸主營業務收入3萬, 應交稅費,應交增值稅銷項3900, 借主營業務成本,貸庫存商品2萬。
2024-01-13 16:42:39
1借營業外支出4650 貸庫存商品4000 應交稅費應交增值稅銷項稅650
2023-03-31 16:10:56
您好! 1、捐贈視同銷售業務 借:營業外支出-捐贈 5650 貸:主營業務收入 5000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 650 借:主營業務成本 4000 貸:庫存商品 4000 2、股利分配視同銷售業務 借:應付股利 2260000 貸:主營業務收入 2000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 260000 借:主營業務成本 1500000 貸:庫存商品 1500000 3、職工福利視同銷售業務 借:應付職工薪酬 3390000 貸:主營業務收入 3000000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)390000 借:主營業務成本 2000000 貸:庫存商品 2000000
2022-10-03 21:20:15
你好,同學。這個是視同銷售的
2021-10-23 17:27:23
您好,這個是全部的嗎
2023-03-30 21:33:04
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