個體工商戶的免稅銷售額是怎么算的,在增值稅申報時有一個未達起征點銷售額要填,比如10月份銷售額是10萬,就要價稅分離出未稅金額,這個稅率是按3%算?10/1.03=9.71萬(未稅金額)*3%=0.29萬的(免稅額)

勤奮的芹菜
于2024-01-13 14:44 發布 ??398次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2024-01-13 14:45
同學你好,是的,你理解正確。
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應填寫不含稅金額,因為增值稅本質上是加在消費者身上的,商家對客戶收取的是不含稅價格,所以申報增值稅時,也要填寫不含稅金額。
2023-03-14 14:41:12
同學你好,是的,你理解正確。
2024-01-13 14:45:22
你好
1.小微企業免稅銷售額一般是企業填列國家規定的免稅額,以前不超過45萬,普票都填這里,現在只要是普票都填這里
2.未達到起征點銷售額,這里一般是個體工商戶這種非企業性質的納稅人填,如果是企業這里是灰色填不了,填寫方式同1
3.不屬于免征額度內的政策免稅,例如農產品免稅,如果不超過免稅額度,不填這里,超過了,普票專票都填這里
2022-04-13 14:43:57
小規模納稅人的增值稅申報表,1小微企業免稅銷售額是指小微企業營業所得,按照20%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅的;2未達起征點銷售額是指小規模納稅人未達起征點的營業收入,按照3%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅;3其他免稅銷售額則指一些特定行業、地區或者政府政策等情況下可以得到免稅待遇的收入。應當根據實際情況,準確填寫這些營業收入的數額。
2023-03-21 11:58:37
你好,含稅和不含稅的,他兩個金額是一樣的,因為你的稅額是零。
2022-01-18 19:19:52
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