送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2024-01-13 14:45

同學你好,是的,你理解正確。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:02

但是他有一部分開普票了,這部分帶入在報稅系統里顯示的未稅金額是按1%計算的,所以我的主營業務收入都按1%分離計算了,而增值稅申報表里是3%計算的,這怎么回事?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:05

同學你好,這是因為有減免2%的原因。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:07

所以當月收入10萬,沒有超過免征額時,按3%價稅分離計算主營業務收入對嗎?3%稅額計入營業外收入

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:12

同學你好,對的,3%稅額計入營業外收入。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:34

我在賬里面按3%價稅分離出來的未稅價是主營業務收入,也按這個數來進行增值稅申報?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:34

同學你好,是的,按這個數進行申報。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:43

可我不明白增值稅申報的時候已開票不含稅銷售額為什么是按1%價稅分離,未開票部分那我按多少稅率分離?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 15:46

同學你好,因為開票部分,如果超過免稅金額了,要按1%繳納增值稅,所以要先按1%分離,方便計算應繳納的增值稅,未開票部分一樣的處理。

勤奮的芹菜 追問

2024-01-13 15:53

那每個月做賬時當月在免稅銷售額內要按多少稅離價稅分離做賬?現在的政策統一按3%?如果超過額度又按多少做賬?

王雁鳴老師 解答

2024-01-13 16:16

同學你好,目前統一按1%做賬就行了。

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應填寫不含稅金額,因為增值稅本質上是加在消費者身上的,商家對客戶收取的是不含稅價格,所以申報增值稅時,也要填寫不含稅金額。
2023-03-14 14:41:12
同學你好,是的,你理解正確。
2024-01-13 14:45:22
你好 1.小微企業免稅銷售額一般是企業填列國家規定的免稅額,以前不超過45萬,普票都填這里,現在只要是普票都填這里 2.未達到起征點銷售額,這里一般是個體工商戶這種非企業性質的納稅人填,如果是企業這里是灰色填不了,填寫方式同1 3.不屬于免征額度內的政策免稅,例如農產品免稅,如果不超過免稅額度,不填這里,超過了,普票專票都填這里
2022-04-13 14:43:57
小規模納稅人的增值稅申報表,1小微企業免稅銷售額是指小微企業營業所得,按照20%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅的;2未達起征點銷售額是指小規模納稅人未達起征點的營業收入,按照3%的稅率計算,根據國家有關規定可以免稅;3其他免稅銷售額則指一些特定行業、地區或者政府政策等情況下可以得到免稅待遇的收入。應當根據實際情況,準確填寫這些營業收入的數額。
2023-03-21 11:58:37
你好,含稅和不含稅的,他兩個金額是一樣的,因為你的稅額是零。
2022-01-18 19:19:52
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