送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-13 11:47

你好,你的印花稅計提嗎?

追問

2024-01-13 11:49

計提繳納一塊

郭老師 解答

2024-01-13 11:53

多交的稅款在應交稅費借方余額里面嗎?如果是的話,借稅金及附加
貸應交稅費印花稅。

追問

2024-01-13 12:03

繳納的時候呢,實際沒有支出,抵繳欠稅

郭老師 解答

2024-01-13 12:04

繳納不用做了,因為你在應交稅費有借方余額,現在做了貸方是不抵扣了。

追問

2024-01-13 12:09

我如果不做,應交印花稅貸方不就一直有余額嗎?

追問

2024-01-13 12:11

我之前問有個老師說可以走營業外收入啊?

郭老師 解答

2024-01-13 12:12

借應交稅費印花稅
借稅金及附加負數






你之前多交沒有體現在賬上啊
多交了紅沖計提的印花稅

追問

2024-01-13 12:19

沒有啊,現在稅金及附加還有應交印花稅余額都是0

郭老師 解答

2024-01-13 12:20

那就做上面紅紅沖計提之前多計提的

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你好,這個具體的是什么的?之前是六稅兩費減半,沒有給你們退回來,留著以后抵扣嗎?
2022-08-05 10:02:27
你好,你的印花稅計提嗎?
2024-01-13 11:47:40
你好,印花稅抵繳欠稅的證明,我這邊是需要去稅局大廳辦理的
2023-07-15 14:43:15
印花稅你是按期申報就要0申報的,其他還是照常0申報
2023-10-17 15:04:23
不好意思剛才給你回復 你要想重新提問 在重新提問吧
2024-01-13 12:31:00
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